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甘肅省人民政府辦公廳2016年決算及“三公”經費支出情況說明
日期:2017-08-18 08:56 瀏覽次數: 視力保護色:

  一、部門概況

  (一)主要職責

  1.負責處理省政府的日常政務和事務;協助省政府領導同志組織起草或審核以省政府、省政府辦公廳名義發布的公文和部分會議材料。準備省政府會議,協助省政府領導同志組織實施會議決定事項。

  2.對各部門、各市州請示事項提出擬辦意見,報省政府領導同志審批。對部門之間、地區之間和省內外有關工作進行協調。及時向國務院、省委、省政府領導報告重要信息和重大情況,協助省政府領導同志處理重大突發事件。

  3.督促檢查省政府各項決議、決定、重要工作部署和省政府領導同志重要批示的貫徹執行情況,組織辦理省人大代表議案、建議、批評和意見及省政協委員提案,做好催辦、反饋工作,及時向省政府領導同志報告。

  4.負責全省應急管理工作、省政府總值班工作;主管全省信息化工作,承辦電子政務建設工作;指導全省政府信息公開工作,協調引導對全省經濟建設和政府的宣傳報道,組織省政府新聞發布會。

  5.負責省政府重大活動和省政府領導同志公務活動的組織安排;開展調查研究,反映情況,提出建議,為政府制定方針政策發揮參謀助手作用;指導全省政府系統辦公部門的工作。

  6.做好省政府領導同志的服務事務、省政府辦公廳機關的后勤服務保障工作和離退休干部職工的服務工作。

  7.承辦省政府和省政府領導同志交辦的其他事項。

  (二)決算單位構成

  甘肅省人民政府辦公廳2016年決算由10個單位構成:

  1.甘肅省人民政府辦公廳本級

  2.甘肅省人民政府駐北京辦事處

  3.甘肅省人民政府駐上海辦事處

4.甘肅省人民政府駐廣辦事處

5.甘肅省人民政府駐廈門辦事處

  6.甘肅省人民政府駐新疆辦事處

  7.甘肅省機關事務管理局本級

  8.甘肅省機關事務管理局房產管理中心

  9.甘肅省機關事務管理局政府統辦樓管理處

  10.甘肅省人民政府禮堂管理服務中心

  二、2016年收入支出情況說明

  甘肅省人民政府辦公廳2016年總收入26072.7萬元,較上年增加3620.79萬元,增長16.13%。其中財政撥款收入25079萬元,較上年增加4369.09萬元、其他收入993.7萬元,較上年減少748.3萬元。

  甘肅省人民政府辦公廳2016年總支出22150.7萬元,較上年增加3447.39萬元,增長18.43%。其中一般公共服務支出18699.5萬元、國防支出210萬元、文化體育與傳媒支出25萬元、社會保障和就業支出2180.1萬元、醫療衛生與計劃生育支出265.6萬元、節能環保支出102.1萬元、農林水支出193萬元、交通運輸支出70萬元、住房保障支出308.9萬元、其他支出96.5萬元。

  三、2016年一般公共預算財政撥支出情況說明

  甘肅省人民政府辦公廳2016年一般公共預算財政撥款支出21613.03萬元,其中基本支出13193.86萬元(工資福利支出5762.28萬元、商品和服務支出3725.75萬元、對個人和家庭的補助3238.77萬元、其他資本性支出467.06萬元)、項目支出8419.17萬元。

  四、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

  2016年甘肅省人民政府辦公廳參加其他單位組織的出國(境)團組5個、5人次,一般公共預算財政撥款因公出國(境)費用支出18.37萬元。

2016年甘肅省人民政府辦公廳按標準更新購置公務用車6輛,一般公共預算財政撥款公務用車購置費支出181.04萬元(含車輛購置稅),年末實有公務用車204輛(含車改封存待上交公務用車)。甘肅省人民政府辦公廳一般公共預算財政撥款公務用車運行維護費支出607.02萬元,比上年增長19.44%,增長原因:一是2016年省機關事務管理局成立省級機關公務用車服務中心,主要保障省級機關公務人員跨區域執行公務時的用車服務,該中心車輛運行維護費用由省機關事務管理局統一核算,導致公務用車運行維護費比上年有所增加;二是部分車輛使用時間較長,維護費用增加。

2016年甘肅省人民政府辦公廳按規定接待國家有關部委、兄弟省(區市)考察、調研等公務活動1672批次,共接待8304人,一般公共預算財政撥款公務接待費支出236萬元,同比下降36.6%。

五、2016年機關運行經費支出情況

2016年省政府辦公廳本級運行支出經費4753.28萬元,比2015年度決算支出減少398.42萬元,下降7.73%。主要原因是認真貫徹執行中央八項規定精神,壓縮經費開支

  、2016年政府采購及資產情況說明

  甘肅省人民政府辦公廳2016年按照政府采購有關規定完成貨物、工程采購3479.42萬元,其中貨物329.96萬元、工程3149.46萬元。

  甘肅省人民政府辦公廳2016年末資產總額109716.34萬元,其中流動資產39502.77萬元、固定資產69907萬元、無形資產306.57萬元。

  、名詞解釋

  財政撥款收入:指從省級財政部門取得的財政預算資金。

  其他收入:指依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

  一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

  國防支出:反映政府用于國防方面的支出。

  公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方面的支出。

  社會保障和就業支出:反映政府在社會保障和就業方面的支出。

  醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

  節能環保支出:反映政府節能環保支出。

  農林水支出:反映政府農林水事務支出。

  交通運輸支出:反映交通運輸和郵政業方面的支出。

  住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

  基本支出:指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。

  項目支出:指單位為完成特定的工作任務,在基本支出之外發生的支出。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

  對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

  其他資本性支出:反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

  公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  公務用車:指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

  公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

  公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

 

 

   

  附件2016年省政府辦公廳決算公開~


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